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2011年《稅務(wù)代理實務(wù)》:第七章節(jié)(6)

更新時間:2010-12-13 09:17:15 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  四、代理填制增值稅申報表的方法

  (一)增值稅納稅申報表

  【例題1·綜合題】A企業(yè)為增值稅一般納稅人工業(yè)生產(chǎn)企業(yè),有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),相關(guān)信息按實際情況填寫。購入和內(nèi)銷商品適用的增值稅率均為17%。

  2009年1月經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:

  (1)購入商品一批,不含稅價1000000元,銀行已付款,貨物已經(jīng)驗收入庫,專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過;

  (2)內(nèi)銷產(chǎn)品一批,不含稅銷售額200000元,已通過銀行收訖款項;

  (3)福利部門領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,正常不含稅售價10000元,成本8000元;

  (4)本月15日,主管國稅局對企業(yè)進(jìn)行稽查,查出用存貨對外投資少計視同銷售收入10000元,應(yīng)補繳1700元增值稅,已于22日繳清。

  (5)上月底結(jié)轉(zhuǎn)本期留抵稅額10000元;

  (6)出口一批產(chǎn)品,適用的退稅率為13%,出口貨物離岸價700000元,該批貨物對應(yīng)的進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件100000元人民幣;增值稅納稅申報表和出口退稅相關(guān)報表均在2月10日填寫完畢。

  要求:

  (1)計算出口免、抵、退相關(guān)數(shù)據(jù);

  (2)做相關(guān)分錄;

  (3)填列《增值稅申報表》。

  【答案】

  1.計算出口免、抵、退相關(guān)數(shù)據(jù):

  免抵退稅不得免征和抵扣稅額=700000×(17%-13%)-100000×(17%-13%)=24000(元)

  免抵退稅額=700000×13%-100000×13%=78000(元)

  當(dāng)期應(yīng)納稅額=(200000+10000)×17%-(1000000×17%-24000)-10000=35700-146000-10000=-120300元

  120300>78000,故按78000實際退稅,因為已經(jīng)全額退稅了,故 “出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”的金額為零;

  2.會計分錄:

  (1)購入貨物的分錄:

  借:庫存商品               1000000

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  170000 (1000000×17%)

  貸:銀行存款                1170000

  (2)內(nèi)銷貨物的分錄:

  借:銀行存款              234000

  貸:主營業(yè)務(wù)收入             200000

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  34000(200000×17%)

  (3)福利部門領(lǐng)用商品:

  借:應(yīng)付職工薪酬            11700

  貸:主營業(yè)務(wù)收入             10000

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  1700

  借:主營業(yè)務(wù)成本            8000

  貸:庫存商品               8000

  (4)借:長期股權(quán)投資 11700

  貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000

  應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 1700

  借:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 1700

  貸:銀行存款 1700

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