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2013年審計師考試《理論與實務(wù)》模擬題(2)

更新時間:2013-08-13 13:01:46 來源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 2013年審計師考試《理論與實務(wù)》模擬題。

  1、當(dāng)內(nèi)部審計師提供咨詢服務(wù)時,其業(yè)務(wù)范圍主要由以下哪項內(nèi)容確定?

  A、內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn);

  B、審計業(yè)務(wù)小組;

  C、被審計單位;

  D、內(nèi)部審計部門章程。

  2、以下哪些內(nèi)容按開展初步調(diào)查的工作順序列舉了審計活動?

 、。編寫詳細(xì)的審計程序;

 、颉4_定被審計單位的目標(biāo)、目的和標(biāo)準(zhǔn);

 、蟆4_定有關(guān)風(fēng)險和旨在防止相關(guān)損失的控制措施;

 、。確定相關(guān)的審計目標(biāo)。

  A、順序是Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ;

  B、順序是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ;

  C、順序是Ⅱ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ;

  D、順序是Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅰ

  3、作為決策過程的一部分,在篩選替代的解決方案時,通常會考慮到有關(guān)強(qiáng)制的和難以明了的問題,以尋求效果和效率的最大平衡。當(dāng)選擇的行動方案符合最小限制并能解決問題時,管理者可對外說是:

  A、令人滿意的;

  B、最優(yōu)化的;

  C、最理想的;

  D、最大限度的。

  4、以下哪項是對內(nèi)部審計師在組織現(xiàn)存的風(fēng)險管理、控制以及治理過程審核目標(biāo)的最佳描述:

  A、幫助確定必要測試的性質(zhì)、時間安排及范圍,以實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo);

  B、確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)得到糾正;

  C、為組織的目標(biāo)和宗旨得以有效率和有效果地實現(xiàn)的過程提供合理的保證;

  D、確定內(nèi)部審計過程是否能確保會計記錄的正確性以及財務(wù)報表的公允披露。

  5、在一家化學(xué)制造公司的內(nèi)部審計師相信公司傾倒的有毒廢棄物違反了法律。出于對公司的忠誠,審計師沒有收集有關(guān)傾倒物的信息。內(nèi)部審計師:

  A、因有意成為違法活動的一員而違法了道德規(guī)范;

  B、因沒有保護(hù)一般公眾的福利而違反了道德規(guī)范;

  C、沒有違反道德規(guī)范。在任何事件上都需要對雇主忠誠;

  D、沒有違反道德規(guī)范。因為沒有收集有關(guān)違例事件的信息。

  答案

  1:B

  解題思路:A、不正確。因為內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)中不涉及咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。

  B、正確。因為根據(jù)“實務(wù)公告1000.C1-2內(nèi)部審計師開展正式咨詢業(yè)務(wù)的其他考慮”:“內(nèi)部審計師應(yīng)該設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍”。所以審計業(yè)務(wù)小組應(yīng)確定業(yè)務(wù)范圍。

  C、不正確。因為被審計單位不能確定內(nèi)部審計咨詢業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。

  D、不正確。因為內(nèi)部審計部門章程不。涉及咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。

  2:B

  解題思路:答案A、C、D均不正確。見題解B.

  答案B正確。開展初步調(diào)查的審計活動的工作順序是:確定被審計單位的目標(biāo)、目的和標(biāo)準(zhǔn);確定有關(guān)風(fēng)險和旨在防止相關(guān)損失的控制措施;確定相關(guān)的審計目標(biāo);編寫詳細(xì)的審計程序。

  3:A

  解題思路:答案A正確:令人滿意的決策過程,是決策者使用最低限度的信息量,在最少的時間內(nèi)做出決定。結(jié)果是決定不是最佳的但足以給出令人滿意的解決方案。

  答案B不正確:最優(yōu)化意味著要選出最好的可能的解決方案。

  答案C不正確:理想化包括不斷變化的情形,以致這個條件不會總是存在。

  答案D不正確:最大限度是最優(yōu)化的同義詞,包括選出最好的解決方案的意思。

  4:C

  解題思路:A、不正確。因為幫助確定必要測試的性質(zhì)、時間安排及范圍,以實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。是內(nèi)部審計業(yè)務(wù)。

  B、不正確。因為內(nèi)部審計不能確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)得到糾正。

  C、正確。因為內(nèi)部審計一項獨立的、客觀的確認(rèn)和咨詢活動。它通過采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法評價和改善組織的風(fēng)險管理、控制及治理過程的有效性,幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。目標(biāo):增加組織價值和改善組織的運營。

  D、不正確。見題解C.

  5:A

  解題思路:A、正確。因為行為規(guī)則禁止內(nèi)部審計師有意成為違法活動的一員。內(nèi)部審計師應(yīng)披露其所知道的任何重要的事實,如果不披露,可能會歪曲他們所報告的審核活動。內(nèi)部審計師還明顯沒有審慎地開展其工作

  B、不正確。因為IIA的道德規(guī)范沒有強(qiáng)加對公眾的責(zé)任。

  C、不正確。因為內(nèi)部審計師不應(yīng)以任何方式使用信息以損害組織的合法地位和道德的目標(biāo),并要尊重和致力于組織的合法地位和道德目標(biāo)。不過,非法傾倒有毒廢棄物既不是合法的,又不是道德的。

  D、不正確。因為內(nèi)部審計師應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)收集和報告這類信息。

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