初級審計師真題答案及解析2018《審計理論與實務》
本文節(jié)選2018年初級審計師《審計理論與實務》真題及答案本文
一、單項選擇題
1.下列哪項可以防止多計工資()。
A.工資編制與主資審核相獨立
B.工資計算與工資發(fā)放相獨立
C.工資人員調配單與審核相獨立
D.工資費用分配表編制與審核相獨立
[答案] A
[解析]工資單的編制與審核相互獨立防止多計和錯計應發(fā)工資。
2.下列各項中,不屬于中央審計委員會職責的是()。
A.研究提出并組織實施在審計領域堅持黨的領導、加強黨的建設方針政策,審議審計監(jiān)督重大政策和改革方
B.審議年度中央預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告
C.撰寫審計署工作計劃
D.審議決策審計監(jiān)督其他重大事項
[答案] C
3."下列各項中,不屬于倉儲管理員負責的項目是( )。
A.對壞的存貨填報廢單并報批
B.對非企業(yè)的存貨分開保管
C.登記明細賬
D.登記臺帳和日常財務的明細賬核對
[答案] C
[解析]登記存貨明細賬是財務人員的職責。
二、多項選擇題
1.下列各項中是內(nèi)部審計報告提交前需復核的內(nèi)容的是()
A.是否征求被審計單位意見
B.審計評價及依據(jù)
C.審計項目名稱及描述是否正確
D.審計組人員職責分工重大變化
E.審計發(fā)現(xiàn)的問題
[答案] BCE
[解析]內(nèi)部審計機構應當在提交審計報告前,對審計報告進行審核、檢查,以確保審計報告的質量。復核人應對審計結論、審計意見和審計建議的正確性、客觀性、合理性進行核查,檢查審計報告中是否存在錯誤、遺漏;對審計工作底稿進行認真檢查,審核內(nèi)部審計人員所收集的審計證據(jù)是否能夠支持審計結論、審計意見和審計建議;審查內(nèi)部審計人員是否實施了必要的審計程序。
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