2010年初級審計師《理論與實務(wù)》單選題真題及答案
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2010年初級審計師《理論與實務(wù)》單選題真題及答案”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的歷年考試真題,希望大家認真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí),預(yù)??忌寄茼樌ㄟ^考試。2010年初級審計師《理論與實務(wù)》單選題真題及答案的具體內(nèi)容如下:
1.我國最早用“審計”一詞命名審計機構(gòu)的朝代是:
A西周 B.漢朝 C.唐朝 D宋朝
2.下列各項中,不屬于國家審計特點的是:
A法定性 B強制性 C.有償性 D獨立性
3.下列有關(guān)審計種類的表述,正確的是:
A 與財政財務(wù)收支審計相比,財經(jīng)法紀審計更加突出合法性目標
B.局部審計也稱抽樣審計,是選擇部分項目進行的審計
C.全部審計就是詳細審計,可以查出被審計單位存在的所有差錯
D.授權(quán)審計即委托審計,雙方當事人都必須是審計機關(guān),并且存在業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系
4.下列有關(guān)我國國家審計的表述,錯誤的是:
A 縣級以上各級人民政府設(shè)立審計機關(guān)
B.中國人民解放軍審計署的審計管轄范圍由國家審計署確定
C 地方各級審計機關(guān)對本級人民政府和上一級審計機關(guān)負責
D.審計機關(guān)經(jīng)批準可以在其審計管轄范圍內(nèi)設(shè)立派出機構(gòu)
5.下列各項中,不屬于內(nèi)部審計機構(gòu)職責的是:
A 對本單位及所屬單位的主要負責人進行經(jīng)濟責任審計
B 對本單位及所屬單位財務(wù)收支情況進行審計
C.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制情況進行評審
D 對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計
?6.下列有關(guān)審計準則的表述,錯誤的是;
A 審計準則是衡量審計質(zhì)量的尺度
B 審計準則是評價被審計單位的標準
C;審計準則是確定和解脫審計責任的依據(jù)
D.審計準則是審計組織與社會進行溝通的媒介
7.我國內(nèi)部審計人員參加國家審計機關(guān)組織實施的審計項目時,應(yīng)遵循的審計準則是:
A 國家審計準則
B.國際審計準則
C.內(nèi)部審計準崩
D 注冊會計師審計準則
8.下列有關(guān)審計質(zhì)量控制的表述,錯誤的是:
A.審計質(zhì)量控制涉及審計全過程
B.審計質(zhì)量控制中不包括對審計人員素質(zhì)的控制
C.審計工作底稿復(fù)核是審計質(zhì)量控制措施之一
D.審計質(zhì)量控制的主體是審計組織和審計人員
9.下列有關(guān)審計目標的表述,錯誤的是:
A.審計目標通??梢詣澐譃榭傮w審計目標和具體審計目標
B.審計目標的確定取決于社會需求和審計界自身的能力與水平
C.社會審計的總目標是揭示財務(wù)報表是否存在錯報
D.內(nèi)部審計的總目標是對被審計單位相關(guān)業(yè)務(wù)的真實性、合法性和效益性進行檢查和評價
10.下列各項中,屬于國家審計計劃階段的主要工作是:
A.檢查重大違法行為
B.選派審計人員組成審計組
C.編制審計工作方案
D. 按照審計實施方案獲取審計證據(jù)
11.下列審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的是:
A.函證的往來信件
B.詢問情況記錄
c.存貨盤點記錄
D.內(nèi)部控制狀況
12.下列各項中,通常可以作為審計標準的是:
A.國家審計準則
B.審計工作計劃
C.審計工作方案
D.國家有關(guān)方針政策
13.下列有關(guān)審計分析的表述,錯誤的是:
A.常用的審計分析方法有比較分析法、比率分析法和趨勢分析法
B.審計分析方法可以運用于包括審計劃、審計實施以及審計終結(jié)在內(nèi)的審計全過程
C.審計分析研究的是財務(wù)數(shù)據(jù)之間可能存在合理關(guān)系,不包括非財務(wù)數(shù)據(jù)
D.審計分析要關(guān)注相關(guān)信息的異常波動和差異
14.下列各項中,屬于會計信息控制的是:
A.材料的驗收和領(lǐng)用制度
B.會計憑證的復(fù)核制度
C.生產(chǎn)計劃的過程
D.固定資產(chǎn)的定期盤點制度
15.社會審計人員財務(wù)報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,認為應(yīng)該測試內(nèi)部控制有效性的情況是;
A. 內(nèi)部控制風(fēng)險較低
B.內(nèi)部控制風(fēng)險很高
C. 內(nèi)部控制的設(shè)置極不健全
D.難以對內(nèi)部控制的健全性作出評價
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16.下列各項中,可以用來調(diào)查了解內(nèi)部控制的方法是:
A計算 B監(jiān)盤
C.觀察 D.函證
17.根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,我國國家審計項目的審計報告是:
A.內(nèi)部審計報告和外部審計報告
B.審計意見書和審計決定書
C.審計結(jié)果報告和審計工作報告
D.審計組的審計報告和審計機關(guān)的審計報告
18.效益審計中,審計人員按照既定標準和合理的控制模式對管理程序進行檢查和分析的方法是:
A.內(nèi)容分析法 B.程序分析法
C.案例研究法 D.邏輯模型法
19.下列各項中,不屬于信息系統(tǒng)審計內(nèi)容的是:
A.信息系統(tǒng)產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)
B.信息系統(tǒng)內(nèi)部控制
C.信息系統(tǒng)組成部分
D.信息系統(tǒng)生命周期
20.下列各項審計風(fēng)險中,屬于審計人員可控的風(fēng)險是:
A.控制風(fēng)險 B.固有風(fēng)險
C.檢查風(fēng)險 D.重大錯報風(fēng)險
21.下列各項中,審計人員認為被審計單位確認銷售收入所依據(jù)的基本文件是:
A.銷貨單 B.銷貨合同
C.銷貨發(fā)票 D.客戶訂貨單
22.下列情形中,審計人員應(yīng)擴大應(yīng)收賬款函證范固和數(shù)量的是:
A.采用肯定式函證
B.相關(guān)內(nèi)部控制有缺陷
C. 應(yīng)收賬款占資產(chǎn)總額比重較低
D. 以前年度函證結(jié)果良好
23.審計人員在審查應(yīng)收賬款的可收回金額時,應(yīng)采取的審計程序是:
A.編制應(yīng)收賬款明細表
B.計算并分析應(yīng)收付款周轉(zhuǎn)率
C.編制應(yīng)收賬款賬齡分析表
D.抽取部分銷售業(yè)務(wù)并追查至相關(guān)原始憑證
24.在采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)中,可以由生產(chǎn)或使用部門填寫的文件是:
A訂購單 B.驗收單
C請購單 D付款憑單
25.在生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)中,產(chǎn)品生產(chǎn)部門與檢驗部門相互獨立,可以防止:
A.不合格產(chǎn)品入庫 B.生產(chǎn)計劃不合理
C.篡改會計記錄 D.多領(lǐng)材料
?26.下列各項中,屬于對產(chǎn)品成本實質(zhì)性審查的是:
A.審查有關(guān)憑證是否經(jīng)過適當審批
B.運用分析方法檢查產(chǎn)品成本的總體合理性
C.審查生產(chǎn)通知單等原始憑證是否連續(xù)編號
D.詢問成本管理制度的遵循情況
27.審計人員分析比較本年度各月份職工薪酬變動情況,并判斷有無異常,其目的是:
A.檢查應(yīng)付職工薪酬的總體合理性
B.審查工資總額的真實性
C .檢查工資結(jié)算的完整性
D.證實工資分配的正確性
28.審計人員審查被審計單位注冊資金數(shù)額是否符合國家有關(guān)規(guī)定,有形資產(chǎn)與無形資產(chǎn)投入比例是否適當,是為了證實實收資本業(yè)務(wù)的:
A真實性 B.合法性
C.效率性 D.完整性
29.下列各項中,審計人員認為不應(yīng)當記作營業(yè)外支出的是:
A.固定資產(chǎn)盤虧B.違約金
C.公益性捐贈 D.業(yè)務(wù)招待費
30.下列各項中,審計人員認為不屬于財務(wù)報告舞弊行為的是:
A.以虛假發(fā)票入賬
B.濫用會計政策
C.誤報或隱瞞交易
D.對記賬錯誤的會計憑證進行紅字沖銷
一、單項選擇題
l D 2.C 3 A
4. B 5.A 6.B
7. A 8.B 9.C
1O. C 11.D 12.D
13. C 14.B 15.A
16. C 17.D 18.B
19. A 20.C 21.C
22. B 23.C 24.C
25. A 26.B 27.A
28. B 29.D 30.D
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